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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 13677 Data de lançamento: 06/10/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Item 104 - Detergente neutro, para a limpeza de consultórios odontológicos, composto de tensoativos aniônicos. Validade: 24 meses.Substância: Ácido Dodecilbenzeno Sulfônico. Embalagem 5 litros VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020, PROCESSO Nº 024/2020, REALIZADO PELO COMAJA MEDIANTE REGISTRO DE PREÇOS, SENDO O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ ÓRGÃO PARTICIPANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO. 103,00 206,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2020 Item 104 - Detergente neutro, para a limpeza de consultórios odontológicos, composto de tensoativos aniônicos. Validade: 24 meses.Substância: Ácido Dodecilbenzeno Sulfônico. Embalagem 5 litros VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020, PROCESSO Nº 024/2020, REALIZADO PELO COMAJA MEDIANTE REGISTRO DE PREÇOS, SENDO O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ ÓRGÃO PARTICIPANTE NO PROCESSO LICITATÓRIO. 206,00
30/10/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020, PROCESSO Nº 024/2020, REALIZADO PELO COMAJA MEDIANTE REGISTRO DE PREÇOS.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3593 ANEXA E ATESTADA PELA DRA. MARIA TERESA O CIPRANDI. 206,00
13/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013677/2020 HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 29335 206,00
TOTAL 206,00 206,00 206,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.