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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13733 Data de lançamento: 07/10/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA 34 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) LÂMPADAS DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1453/2020 E ORDEM DE COMPRA 4253/2020. 27,50 412,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2020 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA 34 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) LÂMPADAS DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1453/2020 E ORDEM DE COMPRA 4253/2020. 412,50
16/10/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) LÂMPADAS DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1453/2020 E ORDEM DE COMPRA 4253/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 71392/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN. 412,50
22/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013733/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 412,50
TOTAL 412,50 412,50 412,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.