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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13743 Data de lançamento: 08/10/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, CORREIA, JUNTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE.MEMORANDO INTERNO 1255/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4262/2020. 67,00 67,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2020 PEÇAS, CORREIA, JUNTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE.MEMORANDO INTERNO 1255/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4262/2020. 67,00
22/10/2020 PEÇAS, CORREIA, JUNTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE.MEMORANDO INTERNO 1255/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4262/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3027 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 67,00
29/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013743/2020 MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014 67,00
TOTAL 67,00 67,00 67,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.