SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE SIST. DE ILUMINAÇÃO CENICA
VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) PARES DE LED RGBW PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA, INSTALAÇÃO DE UMA MESA DMX 512, MONTAGEM DE UM SISTEMA DE CONEXÃO DMX MÓVEL COM 23 PLUG XLR COM CABO PP 3X1,00MM, MONTAGEM DE UM SISTEMA MÓVEL DE CABOS ELÉTRICOS COM 23 CONECTORES E INSTALAÇÃO DO CONSOLE DMX JUNTO À HOUSE MIX DA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 911/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4291/2020.
15.500,00
15.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2020
SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE SIST. DE ILUMINAÇÃO CENICA
VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) PARES DE LED RGBW PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA, INSTALAÇÃO DE UMA MESA DMX 512, MONTAGEM DE UM SISTEMA DE CONEXÃO DMX MÓVEL COM 23 PLUG XLR COM CABO PP 3X1,00MM, MONTAGEM DE UM SISTEMA MÓVEL DE CABOS ELÉTRICOS COM 23 CONECTORES E INSTALAÇÃO DO CONSOLE DMX JUNTO À HOUSE MIX DA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 911/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4291/2020.
15.500,00
13/10/2020
VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) PARES DE LED RGBW PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA, INSTALAÇÃO DE UMA MESA DMX 512, MONTAGEM DE UM SISTEMA DE CONEXÃO DMX MÓVEL COM 23 PLUG XLR COM CABO PP 3X1,00MM, MONTAGEM DE UM SISTEMA MÓVEL DE CABOS ELÉTRICOS COM 23 CONECTORES E INSTALAÇÃO DO CONSOLE DMX JUNTO À HOUSE MIX DA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 911/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4291/2020. LIQUIDADO CFME NF 014/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
15.500,00
23/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013780/2020
MAICON DE CAMPOS 00908381069 - 28781
15.500,00
TOTAL
15.500,00
15.500,00
15.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.