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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13781 Data de lançamento: 09/10/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso: FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA LED 100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LÂMPADAS DE LED100 DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 941/2020 E ORDEM DE COMPRA 4292/2020. 89,00 178,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2020 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA LED 100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LÂMPADAS DE LED100 DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 941/2020 E ORDEM DE COMPRA 4292/2020. 178,00
07/12/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LÂMPADAS DE LED100 DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 941/2020 E ORDEM DE COMPRA 4292/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 507/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 178,00
07/12/2020 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. -178,00
17/12/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LÂMPADAS DE LED100 DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 941/2020 E ORDEM DE COMPRA 4292/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 523/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 178,00
21/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013781/2020 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 178,00
TOTAL 178,00 178,00 178,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.