3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, RELÉ, ARRUELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN.RELÉ FOTOCÉLULA E ARRUELAS DESTINADAS PARA ILUMINAÇÃO ERS 223 CFE.MEMORANDO INTERNO 1263/2020. ORDEM DE COMPRA Nº 4333/2020.
266,37
266,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2020
MATERIAIS ELÉTRICOS, RELÉ, ARRUELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN.RELÉ FOTOCÉLULA E ARRUELAS DESTINADAS PARA ILUMINAÇÃO ERS 223 CFE.MEMORANDO INTERNO 1263/2020. ORDEM DE COMPRA Nº 4333/2020.
266,37
30/10/2020
MATERIAIS ELÉTRICOS, RELÉ, ARRUELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN.RELÉ FOTOCÉLULA E ARRUELAS DESTINADAS PARA ILUMINAÇÃO ERS 223 CFE.MEMORANDO INTERNO 1263/2020. ORDEM DE COMPRA Nº 4333/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 977 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
266,37
05/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013818/2020
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
266,37
TOTAL
266,37
266,37
266,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.