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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13818 Data de lançamento: 13/10/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, RELÉ, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN.RELÉ FOTOCÉLULA E ARRUELAS DESTINADAS PARA ILUMINAÇÃO ERS 223 CFE.MEMORANDO INTERNO 1263/2020. ORDEM DE COMPRA Nº 4333/2020. 266,37 266,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2020 MATERIAIS ELÉTRICOS, RELÉ, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN.RELÉ FOTOCÉLULA E ARRUELAS DESTINADAS PARA ILUMINAÇÃO ERS 223 CFE.MEMORANDO INTERNO 1263/2020. ORDEM DE COMPRA Nº 4333/2020. 266,37
30/10/2020 MATERIAIS ELÉTRICOS, RELÉ, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN.RELÉ FOTOCÉLULA E ARRUELAS DESTINADAS PARA ILUMINAÇÃO ERS 223 CFE.MEMORANDO INTERNO 1263/2020. ORDEM DE COMPRA Nº 4333/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 977 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 266,37
05/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013818/2020 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 266,37
TOTAL 266,37 266,37 266,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.