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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13830 Data de lançamento: 13/10/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, FONTE PWS 2003 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PWS 2003 DESTINADA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 073/4º PelBM/2020 E ORDEM DE COMPRA 4324/2020. 125,00 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2020 OUTROS, FONTE PWS 2003 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PWS 2003 DESTINADA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 073/4º PelBM/2020 E ORDEM DE COMPRA 4324/2020. 125,00
23/10/2020 OUTROS, FONTE PWS 2003 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PWS 2003 DESTINADA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 073/4º PelBM/2020 E ORDEM DE COMPRA 4324/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 264 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT. ADELCIO DA ROSA. 125,00
30/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013830/2020 DRH INFORMATICA LTDA ME - 14438 125,00
TOTAL 125,00 125,00 125,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.