O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13831 Data de lançamento: 13/10/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 OUTROS, CARTUCHO TINTA REMF. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CARTUCHOS DE TINTA REMANUFATURADOS DESTINADOS PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 073/4ºPelBM/2020 E ORDEM DE COMPRA 4325/2020. 30,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2020 OUTROS, CARTUCHO TINTA REMF. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CARTUCHOS DE TINTA REMANUFATURADOS DESTINADOS PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 073/4ºPelBM/2020 E ORDEM DE COMPRA 4325/2020. 90,00
23/10/2020 OUTROS, CARTUCHO TINTA REMF. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CARTUCHOS DE TINTA REMANUFATURADOS DESTINADOS PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 073/4ºPelBM/2020 E ORDEM DE COMPRA 4325/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 31.435.361 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT. ADELCIO DA ROSA. 90,00
30/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013831/2020 DRH INFORMATICA LTDA ME - 14438 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.