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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13874 Data de lançamento: 16/10/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa: 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: DEFESA CIVIL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OUTROS,ROLOS DE LONA DE 100M X 6M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROLOS DE LONA 100M X 6M DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1273/2020 E ORDEM DE COMPRA 4367/2020. 720,00 1.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2020 OUTROS,ROLOS DE LONA DE 100M X 6M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROLOS DE LONA 100M X 6M DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1273/2020 E ORDEM DE COMPRA 4367/2020. 1.440,00
27/10/2020 OUTROS,ROLOS DE LONA DE 100M X 6M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROLOS DE LONA 100M X 6M DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1273/2020 E ORDEM DE COMPRA 4367/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 535 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 1.440,00
03/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013874/2020 FEIL E FEIL LTDA - 17070 1.440,00
TOTAL 1.440,00 1.440,00 1.440,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.