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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COMERCIAL SCHWERZ LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13900 Data de lançamento: 16/10/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso: FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COVID-19 (P 378)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
75.00 OUTROS, BOMBOM LACTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 466/2020 E ORDEM DE COMPRA 4383/2020. 9,48 711,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2020 OUTROS, BOMBOM LACTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 466/2020 E ORDEM DE COMPRA 4383/2020. 711,00
16/10/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 466/2020 E ORDEM DE COMPRA 4383/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 20009/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH RUDI SCHWEIG. 711,00
26/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013900/2020 COMERCIAL SCHWERZ LTDA - 21031 711,00
TOTAL 711,00 711,00 711,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.