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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13908 Data de lançamento: 16/10/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 49 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Detergente multienzimático à base de 4 enzimas 50,00 750,00
50.00 Lilocaína gel, pomada anestésica 2%, uso tópico. T 3,90 195,00
10.00 Seringa descartável 1 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO AB 1528/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 049/2019 ATA DE REGISTRO 004/2020. 18,20 182,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2020 Detergente multienzimático à base de 4 enzimas Lilocaína gel, pomada anestésica 2%, uso tópico. T Seringa descartável 1 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO AB 1528/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 049/2019 ATA DE REGISTRO 004/2020. 1.127,00
16/12/2020 Detergente multienzimático à base de 4 enzimas Lilocaína gel, pomada anestésica 2%, uso tópico. T Seringa descartável 1 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO AB 1528/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 049/2019 ATA DE REGISTRO 004/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.831 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JOICE MARQUES. 1.127,00
18/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013908/2020 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - 15991 1.127,00
TOTAL 1.127,00 1.127,00 1.127,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.