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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PRIORITT? PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 13913 Data de lançamento: 16/10/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 49 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Água deionizada, para uso em autoclaves. Frasco com 5 litros. 6,99 349,50
10.00 Água oxigenada 10 volumes, embalagem de 1 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO AB 1530/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 049/2019 ATA DE REGISTRO 004/2020. 4,99 49,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2020 Água deionizada, para uso em autoclaves. Frasco com 5 litros. Água oxigenada 10 volumes, embalagem de 1 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO AB 1530/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 049/2019 ATA DE REGISTRO 004/2020. 399,40
30/12/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO AB 1530/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 049/2019 ATA DE REGISTRO 004/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 2165/2020 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL GABRIELA ELY. 399,40
08/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013913/2020 PRIORITT? PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - 26703 399,40
TOTAL 399,40 399,40 399,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.