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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13996 Data de lançamento: 19/10/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM PNEU DA S10 PLACA IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 987/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4417/2020. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2020 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM PNEU DA S10 PLACA IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 987/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4417/2020. 30,00
22/12/2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM PNEU DA S10 PLACA IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 987/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4417/2020. LIQUIDADO CFME NF 5263/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 30,00
23/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13996/2020 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.