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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14054 Data de lançamento: 21/10/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1321/2020 E ORDEM DE COMPRA 4457/2020. 785,50 785,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2020 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1321/2020 E ORDEM DE COMPRA 4457/2020. 785,50
27/10/2020 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1321/2020 E ORDEM DE COMPRA 4457/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 498 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 785,50
30/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014054/2020 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 785,50
TOTAL 785,50 785,50 785,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.