O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JULIO FREDERICO SCHERER 45269246015

Dados do Empenho
Número do empenho: 14075 Data de lançamento: 22/10/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, AUTO FALANTE, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE AUTO FALANTES 6" BRAVOX TRIAXIAL E 01 CONECTOR ANTENA DESTINADOS PARA O VEÍCULO CITROEN AIRCROSS PLACA IVF2G46, FROTA 207, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 417/2020 E ORDEM DE COMPRA 3551/2020. 190,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2020 OUTROS, AUTO FALANTE, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE AUTO FALANTES 6" BRAVOX TRIAXIAL E 01 CONECTOR ANTENA DESTINADOS PARA O VEÍCULO CITROEN AIRCROSS PLACA IVF2G46, FROTA 207, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 417/2020 E ORDEM DE COMPRA 3551/2020. 190,00
22/10/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE AUTO FALANTES 6" BRAVOX TRIAXIAL E 01 CONECTOR ANTENA DESTINADOS PARA O VEÍCULO CITROEN AIRCROSS PLACA IVF2G46, FROTA 207, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 417/2020 E ORDEM DE COMPRA 3551/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 031387764/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH RUDI SCHWEIG. 190,00
29/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014075/2020 JULIO FREDERICO SCHERER 45269246015 - 27487 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.