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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JANEO HENRIQUE LAUXEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 14113 Data de lançamento: 22/10/2020
Tipo de empenho: JANEO HENRIQUE LAUXEN
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 052/2020. MEMORANDO 1561/2020, DE 19/10/2020. 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2020 VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 052/2020. MEMORANDO 1561/2020, DE 19/10/2020. 200,00
22/10/2020 VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 052/2020. MEMORANDO 1561/2020, DE 19/10/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 200,00
30/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014113/2020 JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417 200,00
22/12/2020 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÕA UTILIZADO CFE.BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO. -104,00
22/12/2020 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÕA UTILIZADO CFE.BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO. -104,00
22/12/2020 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÕA UTILIZADO CFE.BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO. -104,00
TOTAL 96,00 96,00 96,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.