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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARLI KERN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14125 Data de lançamento: 23/10/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE CARRO DE SON VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 35HRS DE CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1553/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4358/2020. 992,95 992,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2020 SERVIÇO DE CARRO DE SON VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 35HRS DE CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1553/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4358/2020. 992,95
23/10/2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 35HRS DE CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1553/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4358/2020. LIQUIDADO CFME NF 144/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN. 992,95
29/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014125/2020 MARLI KERN ME - 13922 992,95
TOTAL 992,95 992,95 992,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.