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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: A ADAM PRE MOLDADOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 14132 Data de lançamento: 23/10/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: PRAÇAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
68.69 OUTROS, PAVER HOLANDES 6 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 68,69 M² DE PAVER HOLANDÊS 6 CM DESTINADOS PARA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1327/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4502/2020. 29,00 1.992,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2020 OUTROS, PAVER HOLANDES 6 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 68,69 M² DE PAVER HOLANDÊS 6 CM DESTINADOS PARA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1327/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4502/2020. 1.992,01
26/10/2020 OUTROS, PAVER HOLANDES 6 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 68,69 M² DE PAVER HOLANDÊS 6 CM DESTINADOS PARA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1327/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4502/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 31.487.838 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 1.992,01
03/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014132/2020 A ADAM PRE MOLDADOS EIRELI - 28168 1.992,01
TOTAL 1.992,01 1.992,01 1.992,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.