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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14140 Data de lançamento: 23/10/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa: MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, RISPERDAL 1 MG/ML 133,97 267,94
5.00 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DESALEX 0,5 60 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FR. DE RISPERIDAL 1MG/ML E 05 FR.DE DESALEX 0,5MG FR 60ML DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105.1.12.0000021-8 CFE.MEMORANDO INTERNO 208/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4505/2020. 35,10 175,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2020 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, RISPERDAL 1 MG/ML MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DESALEX 0,5 60 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FR. DE RISPERIDAL 1MG/ML E 05 FR.DE DESALEX 0,5MG FR 60ML DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105.1.12.0000021-8 CFE.MEMORANDO INTERNO 208/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4505/2020. 443,44
30/10/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FR. DE RISPERIDAL 1MG/ML E 05 FR.DE DESALEX 0,5MG FR 60ML DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105.1.12.0000021-8 CFE.MEMORANDO INTERNO 208/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4505/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 33.819 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. 443,44
13/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014140/2020 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799 443,44
TOTAL 443,44 443,44 443,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.