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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MICHAEL IRAN DA SILVA 91006422072

Dados do Empenho
Número do empenho: 14829 Data de lançamento: 27/10/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Setor de Pessoal
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: SETOR DE PESSOAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 SERVIÇO ENCARDENAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE 15 LIVROS DE CONTRA CHEQUES DESTINADOS PARA ARQUIVO DE SETOR PESSOAL CFE.MEMORANDO INTERNO S/N ORDEM DE COMPRA Nº 4559/2020. 50,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2020 SERVIÇO ENCARDENAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE 15 LIVROS DE CONTRA CHEQUES DESTINADOS PARA ARQUIVO DE SETOR PESSOAL CFE.MEMORANDO INTERNO S/N ORDEM DE COMPRA Nº 4559/2020. 750,00
27/10/2020 SERVIÇO ENCARDENAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE 15 LIVROS DE CONTRA CHEQUES DESTINADOS PARA ARQUIVO DE SETOR PESSOAL CFE.MEMORANDO INTERNO S/N ORDEM DE COMPRA Nº 4559/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 009 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. ANGELICA LUFT DE OLIVEIRA. 750,00
03/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014829/2020 MICHAEL IRAN DA SILVA 91006422072 - 28962 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.