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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LEOMAR LEITE 99365170087

Dados do Empenho
Número do empenho: 14867 Data de lançamento: 30/10/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso: FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 1008/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4576/2020. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2020 SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 1008/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4576/2020. 150,00
10/11/2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 1008/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4576/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 150,00
13/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014867/2020 LEOMAR LEITE 99365170087 - 28121 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.