O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ALZIR NICOLODI

Dados do Empenho
Número do empenho: 14886 Data de lançamento: 30/10/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 61 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Botijão de Gás 13 Kg, entregue no local solicitado e instalado, no perímetro urbano do Município durante o ano de 2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS P13 DESTINADO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI061-2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº496/2020. 54,00 54,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2020 Botijão de Gás 13 Kg, entregue no local solicitado e instalado, no perímetro urbano do Município durante o ano de 2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS P13 DESTINADO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI061-2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº496/2020. 54,00
30/10/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS P13 DESTINADO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI061-2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº496/2020. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/5296 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.OUTUBRO/2020. 54,00
12/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014886/2020 ALZIR NICOLODI - 428 54,00
TOTAL 54,00 54,00 54,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.