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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 14900 Data de lançamento: 30/10/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 36 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº082-2020 E PREGÃO PRESENCIAL PMI036-2020. 0,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2020 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº082-2020 E PREGÃO PRESENCIAL PMI036-2020. 1.500,00
30/11/2020 VALOR REF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº082-2020 E PREGÃO PRESENCIAL PMI036-2020. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº 6517 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM REF.NOVEMBRO/2020. 249,05
30/11/2020 VALOR REF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº082-2020 E PREGÃO PRESENCIAL PMI036-2020. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº 6517 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM REF.NOVEMBRO/2020. 26,38
03/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº082-2020 E PREGÃO PRESENCIAL PMI036-2020. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº 6517 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM REF.NOVEMBRO/2020. 275,43
21/12/2020 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº082-2020 E PREGÃO PRESENCIAL PMI036-2020. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº 6887 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUMM REF.DEZEMBRO/2020. 392,18
23/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº082-2020 E PREGÃO PRESENCIAL PMI036-2020. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº 6887 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUMM REF.DEZEMBRO/2020. 392,18
29/01/2021 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº082-2020 E PREGÃO PMI036-2020. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº 7245 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.DEZEMBRO/2020. 151,51
29/01/2021 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -680,88
09/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº082-2020 E PREGÃO PMI036-2020. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº 7245 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.DEZEMBRO/2020. 151,51
TOTAL 819,12 819,12 819,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.