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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14957 Data de lançamento: 03/11/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CARGA BATERIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO E CARGA DE BATERIA REALIZADO PARA ÔNIBUS Nº 202 CFE. MEMORANDO INTERNO 482/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4621/2020. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2020 SERVIÇO CARGA BATERIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO E CARGA DE BATERIA REALIZADO PARA ÔNIBUS Nº 202 CFE. MEMORANDO INTERNO 482/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4621/2020. 50,00
11/11/2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO E CARGA DE BATERIA REALIZADO PARA ÔNIBUS Nº 202 CFE. MEMORANDO INTERNO 482/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4621/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 373 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH RUDI SCHWEIG. 50,00
17/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14957/2020 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.