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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14997 Data de lançamento: 04/11/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, ESTANTE AÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESTANTE DE AÇO PARA A SALA DE INFORMÁTICA DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1580/2020.ORDEM DE COMPRA 4626/2020. 249,00 249,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2020 OUTROS, ESTANTE AÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESTANTE DE AÇO PARA A SALA DE INFORMÁTICA DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1580/2020.ORDEM DE COMPRA 4626/2020. 249,00
09/11/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESTANTE DE AÇO PARA A SALA DE INFORMÁTICA DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1580/2020.ORDEM DE COMPRA 4626/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 67711 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 249,00
07/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14997/2020 LOJAS BECKER LTDA - 5313 249,00
TOTAL 249,00 249,00 249,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.