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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15009 Data de lançamento: 04/11/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: BOLSA FAMÍLIA
Fonte de Recurso: FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
145.00 MATERIAIS DIVERSOS, KITS ESCOLAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 145 KITS ESCOLARES DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE ATIVIDADES EXECUTADAS A DISTÂNCIA NOS DIAS 05 E 06/11/2020 PARA AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA CFE.MEMORANDO INTERNO 481/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4638/2020. 25,40 3.683,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2020 MATERIAIS DIVERSOS, KITS ESCOLAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 145 KITS ESCOLARES DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE ATIVIDADES EXECUTADAS A DISTÂNCIA NOS DIAS 05 E 06/11/2020 PARA AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA CFE.MEMORANDO INTERNO 481/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4638/2020. 3.683,00
10/11/2020 MATERIAIS DIVERSOS, KITS ESCOLAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 145 KITS ESCOLARES DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE ATIVIDADES EXECUTADAS A DISTÂNCIA NOS DIAS 05 E 06/11/2020 PARA AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA CFE.MEMORANDO INTERNO 481/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4638/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1051 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH RUDI SCHWEIG. 3.683,00
18/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15009/2020 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 3.683,00
TOTAL 3.683,00 3.683,00 3.683,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.