3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1596/2020.ORDEM DE COMPRA 4681/2020.
372,84
372,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1596/2020.ORDEM DE COMPRA 4681/2020.
372,84
12/11/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1596/2020.ORDEM DE COMPRA 4681/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 72018/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
372,84
17/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015053/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
372,84
TOTAL
372,84
372,84
372,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.