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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15054 Data de lançamento: 09/11/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA XEROX 3260, RICOH VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE SENSOR DE 03 IMPRESSORAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1604/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4682/2020. 410,00 410,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2020 SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA XEROX 3260, RICOH VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE SENSOR DE 03 IMPRESSORAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1604/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4682/2020. 410,00
16/11/2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE SENSOR DE 03 IMPRESSORAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1604/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4682/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 98 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 410,00
20/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015054/2020 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686 410,00
TOTAL 410,00 410,00 410,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.