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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ROBERTO MISTURA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15079 Data de lançamento: 09/11/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 Copos plásticos descartáveis 300 ml 4,43 886,00
300.00 Detergente para louças aroma natural 500ml 1,10 330,00
40.00 Esponja de lã de aço formato retangular pc c/8 1,08 43,20
20.00 Inseticida aerosol 300 ml 6,00 120,00
100.00 Pano para chão (saco), branco, duplo, 100% de algo 3,80 380,00
320.00 Papel toalha folha dupla 2,99 956,80
600.00 Sacos de lixo com capacidade de 30 litros 1,46 876,00
50.00 Saponáceo em pó com cloro 1,67 83,50
200.00 Saponáceo líquido cremoso com cloro VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2020 E MEMORANDO SS/AB 1545/2020. 3,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2020 Copos plásticos descartáveis 300 ml Detergente para louças aroma natural 500ml Esponja de lã de aço formato retangular pc c/8 Inseticida aerosol 300 ml Pano para chão (saco), branco, duplo, 100% de algo Papel toalha folha dupla Sacos de lixo com capacidade de 30 litros Saponáceo em pó com cloro Saponáceo líquido cremoso com cloro VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2020 E MEMORANDO SS/AB 1545/2020. 4.275,50
25/05/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3002 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 2.938,45
28/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3002 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 2.938,45
TOTAL 4.275,50 2.938,45 2.938,45
SALDO A PAGAR 1.337,05
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.