Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/11/2020 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE OBRAS DE REPERFILAMENTO ASFÁLTICO DE 4.244,20 M², SENDO NAS RUAS: ESTRELA, GIRUÁ, FELIZ, BUTIÁ E CARLOS SOARES, NO BAIRRO FLORESTA, NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ/RS, DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMAS QUE FAZEM PARTE DO EDITAL. PARECER JURÍDICO Nº 193/2020, PROCESSO LICITATÓRIO 117/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2020 E CONTRATO 079/2020. |
158.903,49 |
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30/12/2020 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE OBRAS DE REPERFILAMENTO ASFÁLTICO DE 4.244,20 M², SENDO NAS RUAS: ESTRELA, GIRUÁ, FELIZ, BUTIÁ E CARLOS SOARES, NO BAIRRO FLORESTA, NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ/RS, DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMAS QUE FAZEM PARTE DO EDITAL.LIQUIDADO CFE. NF Nº 118 ANEXA E ATESTADA PELO ENG. CIVIL JEFERSON MULLER. |
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158.903,49 |
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30/12/2020 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NOTA FISCAL EMITIDA INCORRETAMENTE. |
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-158.903,49 |
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06/01/2021 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE OBRAS DE REPERFILAMENTO ASFÁLTICO DE 4.244,20 M², SENDO NAS RUAS: ESTRELA, GIRUÁ, FELIZ, BUTIÁ E CARLOS SOARES, NO BAIRRO FLORESTA.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 120 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MÜLLER. |
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158.903,49 |
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12/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE OBRAS DE REPERFILAMENTO ASFÁLTICO DE 4.244,20 M², SENDO NAS RUAS: ESTRELA, GIRUÁ, FELIZ, BUTIÁ E CARLOS SOARES, NO BAIRRO FLORESTA.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 120 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MÜLLER. |
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157.034,78 |
12/01/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 15084/2020 |
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1.468,27 |
12/01/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 15084/2020 |
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400,44 |
TOTAL |
158.903,49 |
158.903,49 |
158.903,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.