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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EXÍMIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 15112 Data de lançamento: 10/11/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 01 MANGUEIRA DE COMBATE A INCÊNDIOS PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 085/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 4655/2020. 14.099,18 14.099,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2020 OUTROS, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 01 MANGUEIRA DE COMBATE A INCÊNDIOS PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 085/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 4655/2020. 14.099,18
30/11/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 01 MANGUEIRA DE COMBATE A INCÊNDIOS PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 085/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 4655/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 237 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SARGENTO ADÉLCIO DA ROSA. 14.099,18
04/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015112/2020 EXÍMIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 29629 14.099,18
TOTAL 14.099,18 14.099,18 14.099,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.