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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15218 Data de lançamento: 16/11/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, TOTEM P/ÁLCOOL GEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 1033/2020.ORDEM DE COMPRA 4805/2020. 380,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2020 OUTROS, TOTEM P/ÁLCOOL GEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 1033/2020.ORDEM DE COMPRA 4805/2020. 380,00
30/11/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 1033/2020.ORDEM DE COMPRA 4805/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 917/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 380,00
10/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015218/2020 FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA - 29670 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.