3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1643/2020.ORDEM DE COMPRA 4817/2020.
1.128,90
1.128,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1643/2020.ORDEM DE COMPRA 4817/2020.
1.128,90
26/11/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1643/2020.ORDEM DE COMPRA 4817/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 72466 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
1.128,90
30/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015230/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
1.128,90
TOTAL
1.128,90
1.128,90
1.128,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.