O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARCELO DOS REIS RUPPELT

Dados do Empenho
Número do empenho: 15395 Data de lançamento: 19/11/2020
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR AS ATLETAS DA NUTRI VITAL PARA CAMPEONATO DE VOLEIBOL DIA 21/11/2020 PARA PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1075/2020. 0,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2020 VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR AS ATLETAS DA NUTRI VITAL PARA CAMPEONATO DE VOLEIBOL DIA 21/11/2020 PARA PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1075/2020. 120,00
19/11/2020 VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR AS ATLETAS DA NUTRI VITAL PARA CAMPEONATO DE VOLEIBOL DIA 21/11/2020 PARA PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1075/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 120,00
29/12/2020 estorno de liquidação por não ter comprovação de gasto em viagem. -120,00
29/12/2020 anulado por não ter comprovação de gasto em viagem. -120,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.