Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2020 |
VALOR REFERENTE EMPREITADA GLOBAL PARA OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 4.150,00 m², A SER REALIZADO NA RUA JOÃO THIESEN, NA CIDADE DE IBIRUBÁ CFE. CONTRATO DE REPASSE Nº 01064722-40 - SICONV 003163.2019 CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 024/2020. |
251.230,65 |
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15/09/2021 |
VALOR REFERENTE EMPREITADA GLOBAL PARA OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 4.150,00 m², A SER REALIZADO NA RUA JOÃO THIESEN, NA CIDADE DE IBIRUBÁ CFE. CONTRATO DE REPASSE Nº 01064722-40 - SICONV 003163.2019 CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 024/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 140 ANEXA E ATESTADA PELO ENG. CIVIL JEFERSON MULLER. |
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124.039,98 |
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22/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15405/2020 - REF. SETEMBRO/2021
CONSTRUTORA DEL RIJO S A - 28495 |
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61.862,05 |
22/09/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - CONVÊNIOS, retido no Pagamento do Empenho 15405/2020 |
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1.150,23 |
22/09/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 15405/2020 |
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313,70 |
29/10/2021 |
VALOR REFERENTE EMPREITADA GLOBAL PARA OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 4.150,00 m², A SER REALIZADO NA RUA JOÃO THIESEN, NA CIDADE DE IBIRUBÁ CFE. CONTRATO DE REPASSE Nº 01064722-40 - SICONV 003163.2019 CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 024/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 145 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MÜLLER. |
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127.190,67 |
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05/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15405/2020 - REF. SETEMBRO/2021
CONSTRUTORA DEL RIJO S A - 28495 |
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60.714,00 |
08/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE EMPREITADA GLOBAL PARA OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 4.150,00 m², A SER REALIZADO NA RUA JOÃO THIESEN, NA CIDADE DE IBIRUBÁ CFE. CONTRATO DE REPASSE Nº 01064722-40 - SICONV 003163.2019 CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 024/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 145 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MÜLLER. |
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125.689,55 |
08/11/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 15405/2020 |
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321,67 |
08/11/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - CONVÊNIOS, retido no Pagamento do Empenho 15405/2020 |
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1.179,45 |
TOTAL |
251.230,65 |
251.230,65 |
251.230,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.