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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030

Dados do Empenho
Número do empenho: 15424 Data de lançamento: 24/11/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS 12.000 BTUS DESTINADOS PARA AS NOVAS SALAS DO CRAS, CFE MEMORANDO AS 503/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4881/2020. 250,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2020 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS 12.000 BTUS DESTINADOS PARA AS NOVAS SALAS DO CRAS, CFE MEMORANDO AS 503/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4881/2020. 500,00
04/12/2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS 12.000 BTUS DESTINADOS PARA AS NOVAS SALAS DO CRAS, CFE MEMORANDO AS 503/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4881/2020. LIQUIDADO CFME NF 095/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH RUDI SCHWEIG. 500,00
10/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015424/2020 CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.