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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16233 Data de lançamento: 30/11/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Saco de Cimento 50kg 26,04 260,40
1000.00 Tijolo maciço 0,39 390,00
2.00 Pedra Brita nº1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A EMEF FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 026/2020, MEMORANDO SE 1118/2020.ORDEM DE COMPRA Nº 4955/2020. 88,00 176,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2020 Saco de Cimento 50kg Tijolo maciço Pedra Brita nº1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A EMEF FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 026/2020, MEMORANDO SE 1118/2020.ORDEM DE COMPRA Nº 4955/2020. 826,40
14/12/2020 Saco de Cimento 50kg Tijolo maciço Pedra Brita nº1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A EMEF FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 012/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 026/2020, MEMORANDO SE 1118/2020.ORDEM DE COMPRA Nº 4955/2020.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 32.262.836 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 826,40
16/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016233/2020 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22706 826,40
TOTAL 826,40 826,40 826,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.