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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CAMILA SEHN KRUG ASSINCK E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16245 Data de lançamento: 01/12/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E DOMICILIAR REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CFE. LISTA DE PACIENTES ANEXA E MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1769/2020. 0,00 534,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2020 VALOR REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E DOMICILIAR REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CFE. LISTA DE PACIENTES ANEXA E MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1769/2020. 534,00
01/12/2020 VALOR REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E DOMICILIAR REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CFE. LISTA DE PACIENTES ANEXA E MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1769/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 93 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 534,00
11/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016245/2020 CAMILA SEHN KRUG ASSINCK E CIA LTDA ME - 18974 534,00
TOTAL 534,00 534,00 534,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.