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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16291 Data de lançamento: 03/12/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 OUTROS, MANGUEIRA PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PRETA DESTINADA PARA USO NO POSTE DE CAMERA DE SEGURANÇA DA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1464/2020. ORDEM DE COMPRA Nº 4984/2020. 2,10 21,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2020 OUTROS, MANGUEIRA PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PRETA DESTINADA PARA USO NO POSTE DE CAMERA DE SEGURANÇA DA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1464/2020. ORDEM DE COMPRA Nº 4984/2020. 21,00
11/12/2020 OUTROS, MANGUEIRA PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PRETA DESTINADA PARA USO NO POSTE DE CAMERA DE SEGURANÇA DA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1464/2020. ORDEM DE COMPRA Nº 4984/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1047 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 21,00
16/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016291/2020 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 21,00
TOTAL 21,00 21,00 21,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.