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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ELEMAR BUDKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 16301 Data de lançamento: 03/12/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: BOLSA FAMÍLIA
Fonte de Recurso: FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 145 KITS DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE ATIVIDADES EXECUTADAS A DISTÂNCIA NOS DIAS 05 E 06/11/2020 PARA AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA CFE.MEMORANDO INTERNO 481/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4639/2020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 15012/2020, CFE MEMORANDO AS 521/2020. 0,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 145 KITS DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE ATIVIDADES EXECUTADAS A DISTÂNCIA NOS DIAS 05 E 06/11/2020 PARA AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA CFE.MEMORANDO INTERNO 481/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4639/2020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 15012/2020, CFE MEMORANDO AS 521/2020. 600,00
03/12/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 145 KITS DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE ATIVIDADES EXECUTADAS A DISTÂNCIA NOS DIAS 05 E 06/11/2020 PARA AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA CFE.MEMORANDO INTERNO 481/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4639/2020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 15012/2020, CFE MEMORANDO AS 521/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 105 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH RUDI SCHWEIG. 600,00
14/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016301/2020 ELEMAR BUDKE - 4628 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.