3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDOS INTERNOS SS/AB 1739, 1738, 1747 E 1737/2020 E ORDEM DE COMPRA 5022/2020.
1.552,77
1.552,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDOS INTERNOS SS/AB 1739, 1738, 1747 E 1737/2020 E ORDEM DE COMPRA 5022/2020.
1.552,77
18/12/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDOS INTERNOS SS/AB 1739, 1738, 1747 E 1737/2020 E ORDEM DE COMPRA 5022/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 73059 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
1.552,77
23/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016323/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
1.552,77
TOTAL
1.552,77
1.552,77
1.552,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.