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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16824 Data de lançamento: 10/12/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso: FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, SIKAFLEX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS NO TELHADO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1146/2020.ORDEM DE COMPRA 5163/2020. 59,50 59,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2020 MATERIAIS DIVERSOS, SIKAFLEX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS NO TELHADO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1146/2020.ORDEM DE COMPRA 5163/2020. 59,50
18/12/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS NO TELHADO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1146/2020.ORDEM DE COMPRA 5163/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 73075 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.. 59,50
23/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016824/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 59,50
TOTAL 59,50 59,50 59,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.