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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 16830 Data de lançamento: 10/12/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADA NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 1824/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5137/2020. 240,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2020 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADA NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 1824/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5137/2020. 240,00
22/12/2020 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADA NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 1824/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5137/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 6432 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 240,00
28/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016830/2020 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.