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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VOLMIR CHRIST

Dados do Empenho
Número do empenho: 16859 Data de lançamento: 11/12/2020
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM CRUZ LATA DIA 03/12/2020 CFE.ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE ANEXO. 0,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2020 VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM CRUZ LATA DIA 03/12/2020 CFE.ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE ANEXO. 35,00
11/12/2020 VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR PESSOAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM CRUZ ALTA DIA 03/12/2020 CFE.ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE ANEXO. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 35,00
30/12/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331144 PAGTO. REF. EMPENHO 016859/2020 VOLMIR CHRIST - 4614 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.