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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16934 Data de lançamento: 14/12/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 96 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº54/2016 - TRECHO 15 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº1183/2020 DA SECTD. 9.131,52 9.131,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2020 EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 96 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº54/2016 - TRECHO 15 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº1183/2020 DA SECTD. 9.131,52
14/12/2020 EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 96 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº54/2016 - TRECHO 15 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº1183/2020 DA SECTD. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/686 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. 9.131,52
16/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016934/2020 CN TURISMO LTDA ME - 4326 9.131,52
TOTAL 9.131,52 9.131,52 9.131,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.