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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17026 Data de lançamento: 15/12/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, JOGO FAROL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 108 DO CORPO DE BOMEIROS, CFME OFÍCIO Nº 108/4º PelBM/2020 E ORDEM DE COMPRA 5266/2020. 690,00 690,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2020 PEÇAS, JOGO FAROL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 108 DO CORPO DE BOMEIROS, CFME OFÍCIO Nº 108/4º PelBM/2020 E ORDEM DE COMPRA 5266/2020. 690,00
22/12/2020 PEÇAS, JOGO FAROL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 108 DO CORPO DE BOMEIROS, CFME OFÍCIO Nº 108/4º PelBM/2020 E ORDEM DE COMPRA 5266/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 32.410.158 ANEXA E ATESTADA PELO 2ºSGT ADÉLCIO DA ROSA. 690,00
24/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017026/2020 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 690,00
TOTAL 690,00 690,00 690,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.