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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17051 Data de lançamento: 16/12/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, BUCHA, PARAF., ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1823/2020.ORDEM DE COMPRA 5281/2020. 79,30 79,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2020 MATERIAIS DIVERSOS, BUCHA, PARAF., ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1823/2020.ORDEM DE COMPRA 5281/2020. 79,30
18/12/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1823/2020.ORDEM DE COMPRA 5281/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 73056 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 79,30
23/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017051/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 79,30
TOTAL 79,30 79,30 79,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.