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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17052 Data de lançamento: 16/12/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARAMANUTENÇÃO NA SALA DA OFICINA TERAPÊUTICA, CFE MEMORANDO SS/AB 1820/2020.ORDEM DE COMPRA 5282/2020. 220,10 220,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2020 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARAMANUTENÇÃO NA SALA DA OFICINA TERAPÊUTICA, CFE MEMORANDO SS/AB 1820/2020.ORDEM DE COMPRA 5282/2020. 220,10
18/12/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARAMANUTENÇÃO NA SALA DA OFICINA TERAPÊUTICA, CFE MEMORANDO SS/AB 1820/2020.ORDEM DE COMPRA 5282/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 73054 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 220,10
23/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017052/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 220,10
TOTAL 220,10 220,10 220,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.