Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17086
Data de lançamento:
16/12/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1171/2020.ORDEM DE COMPRA 5312/2020.
1.073,50
1.073,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1171/2020.ORDEM DE COMPRA 5312/2020.
1.073,50
22/12/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1171/2020.ORDEM DE COMPRA 5312/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14.341 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.073,50
23/12/2020
Pagamento de Empenho 17086/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.073,50
TOTAL
1.073,50
1.073,50
1.073,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.