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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000

Dados do Empenho
Número do empenho: 17167 Data de lançamento: 16/12/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO INsTALAÇÂO RELÓGIO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 08 RELÓGIOS JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DAS REDES COMUNITÁRIAS DE ÁGUA DO INTERIOR, NAS LOCALIDADES DE BOA VISTA, VILA SECA, ARROIO GRANDE, HÍPICA E AEROPORTO PARA OUTORGA DOS MESMOS, CFE MEMORANDO SAPMA 5328/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5328/2020. 4.800,00 4.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2020 SERVIÇO INsTALAÇÂO RELÓGIO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 08 RELÓGIOS JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DAS REDES COMUNITÁRIAS DE ÁGUA DO INTERIOR, NAS LOCALIDADES DE BOA VISTA, VILA SECA, ARROIO GRANDE, HÍPICA E AEROPORTO PARA OUTORGA DOS MESMOS, CFE MEMORANDO SAPMA 5328/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5328/2020. 4.800,00
17/12/2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 08 RELÓGIOS JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DAS REDES COMUNITÁRIAS DE ÁGUA DO INTERIOR, NAS LOCALIDADES DE BOA VISTA, VILA SECA, ARROIO GRANDE, HÍPICA E AEROPORTO PARA OUTORGA DOS MESMOS, CFE MEMORANDO SAPMA 5328/2020.ORDEM DE SERVIÇO 5328/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 102 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ALBERTO SCHWANKE. 4.800,00
21/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017167/2020 SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662 4.800,00
TOTAL 4.800,00 4.800,00 4.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.